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“審計”寫句子,用審計造句

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風險導向內部審計是內部審計發展的最新動向。

在2003年的全國審計工作會議上,李金華審計長明確指出,效益審計是更高層次的審計目標,是審計工作的發展方向。

目前我國的基建項目審計主要是對基建項目進行預決算審計,從績效審計的角度看,這是不夠的。

現金是初出茅廬的新審計師所審計的第一個科目。

會計師事務所將不得兼營*券評估與審計業務.

本業績快報未經審計,期初數及上年同期數爲上年審計數,尚未根據新會計準則要求進行調整。

緩衝區大小的選擇將在很大程度上影響審計的*能,因爲可能要將很多記錄寫到審計日誌中。

由國會支援、在立法監督中最具影響力的機關,要算以總審計師爲首的審計總局。

恰恰因爲所有這些資訊都免於審計或監督。

一個內容審計選項,用來決定安全*策略計算是否在FM內完成。

斯蒂爾目前打算用他的計算公式審計其他一些著名的英國演員。

行政干預的風險在這裏就演化成了潛在的審計風險,而一旦東窗事發,參與審計的註冊會計師及其所在的會計師事務所就成了衆矢之的,需要承擔全部的審計風險。

加強經濟監審,實行項目效益審計,是實現危機礦山接替資源找礦戰略成功的重要措施。

*彎大學會計學士,美國依利諾大學香檳校區會計碩士,*內部審計師。

第二,在抽樣數量和樣本選擇的盲目*,使審計人員不能令人信服地解釋抽樣審計的結果,也無法用這一結果來正確判斷財務表報的總體特徵,從而使審計人員對財務表報的評價難以自圓其說。

但是,爲了審計的目的,應用程序也需要知道用戶是何時輸入生日的。

金路集團年報顯示,莊瑞蘭和陽林,爲金路集團2013年度審計報告的簽字會計師。

根據專項交割審計的結果,將各方所持有的置換資產的過渡期損益相抵之後的差額在專項交割審計報告出具之日起30個工作日內向對方支付。

合資公司的財務帳冊應每年一次由一個在*註冊的會計事務所進行審計,報告需提交董事會會議審查。

審計造句

用智慧創新審計工作,用制度規範審計行爲,用廉政維護審計形象。

另外,審計人員審計責任感不強,在審計中瞻前顧後,患得患失,淡化自己的職責,只求完成任務,不顧審計質量,加大了審計風險,降低了審計質量。

經濟類審計人員對審計財務效益影響比較顯著,但*背景都對審計質量的影響並不顯著。

加強審計工作是維護財經紀律的需要。

濟南*審計審計師陳玉晉25年審計工程3200項,項項一錘定音;審減經費4億多元,分分無可爭議。

而績效評價作爲管理審計的重要內容之一,一直是管理學和審計學研究的重點。

新的規定同樣顯示出審計和記帳的問題。

國家審計審計長李金華近日指出,過去幾年間隨着國家加大績效審計力度,*在有效利用資源和財政支出上取得了顯著進展。

介紹鐵路計算機輔助審計系統中的會計帳薄審計子系統,內容包括:系統分析,系統主要功能,模組設計,技術難點解決方法以及執行效果等。

負責辦理財政、稅務的年檢、年審工作.我們還有一個審計部,每半年審計一次,如果有問題也查得出來。

財務部的辦事員做簡單的書面工作,會計準備正式的報告,而審計人員檢查會計的工作。

像最高審計委員會和總律師辦公室等機構都在顯示出新的威力。

今天上午,常委會組成*員和與會的全國人大代表審議審計工作報告時,着重就如何解決“屢審屢犯”問題出謀劃策。

註冊會計師事務所提供的服務主要包括審計、所得稅籌劃與安排和管理諮詢等。

英國審計視察單位(aiu)認爲,那些主要的公司“確實擁有其政策和程序用來支援審計質量”,但是仍需要進一步提高。

及時建立內部審覈計劃和實施內部審計工作.

啓動審計功能後,生成的審計記錄被寫入到一個緩衝區,然後重新載入到磁盤上的一個審計檔案中。

爲系統審計維護一個查賬索引和文檔。

對財務效益審計子系統與工程造價審計子系統系統做了詳細的系統分析及設計,並編制出財務效益審計部分子模組演示程序

畢馬威說,其審計報告不應再被作爲依據。

該委員會已下令對全國範圍的諸多投票站進行審計和重新計票。

曾任福建省審計廳基建審計處副處長、行政事業審計處副處長;福建省文化廳計財處兼文化經濟處副處長;福建省文化廳計財處處長;福建省文化廳辦公室主任。

在企業環境中收集審計報告時,我建議最好將所有報告都整理爲一個電子郵件以便審查。

瓦特修正案並沒有廢除現有的禁止總署審計美聯儲的法律約束。

另一種意見是僱用外部的財務管理會計公司對用於重建過程的資金進行*審計

一般說來,在註冊會計師未掌握報告公司弄虛作假的真憑實據情況下,不太可能出具與外勤審計結果不一致的審計報告,因爲公司管理層會透過與註冊會計師的交流來避免這一現象發現。

本規定所稱審計意見書、審計決定均爲代擬稿。

現行審計質量問題是審計委託權配置失範的外部*表現。

縱觀世界審計史,人們對審計本質的計識大致有查帳論、過程論、經濟監督論三種基本觀點。

想想馬薩諸塞州審計員的一系列的報告。

第九條註冊會計師需要獲取的審計*據的數量受錯報風險的影響。

欲收審計之功,理當重視後續工作,以“查審聯動”,紀檢、監察、司法等及時跟進。

處理程序可以處理加密和解密、日誌記錄和審計等。

爲了保*業務連續*,必須對所有管理員和用戶的活動進行審計,他們也必須認識到他們的活動會被審計

首席審計員貝爾先生說。

我沒有庫存檢查和幫助,使會計師的審計報告。

現在您應該有信心更深入地去探索審計功能,併爲自己的環境創造新的審計過程和程序。

聘用中天運會計師事務所有限公司爲公司2008年度審計機構.

初步統計,今年1至11月,地方各級審計機關共完成了對17000多名黨政幹部和國有企業領導人員任期經濟責任審計,爲加強幹部管理和監督提供了依據。

近年來,隨着一系列會計造假舞弊案的揭露,出現了審計行業的誠信危機。

爲每個審計執行的審計類型日誌。

這可能是出於審計目的而需要的功能。

陝西省安康市香溪洞風景名勝區管理局審計師。

在我國特殊的審計環境下,註冊會計師審計的目標應定位於揭弊查錯與驗*會計報表的真實*與公允*。

處理地方銀行,稅務局,統計局、工商局,審計局的關係,保*公司業務順利地經營.

正如考科瑞指出的那樣,審查員並非審計員。

但是收回審計報告是罕見的,更遑論是凝聚了十年的心血的一個審計報告。

同時,承接“自治養老基金會”審計業務的審計人員必須持有上述三大會計團體所頒發的執業資質*書,以及相關的職業賠償保險。

諸如此類的不正當競爭形同行業內的潛規則,只有少數人非法獲利,卻破壞了審計市場的正常秩序,也給審計執業埋下了極大的風險隱患,甚至於斷送整個註冊會計師事業。

經過層層選拔和嚴格評審,並經工委審覈批准,審計署境外審計司二處處長張新芳同志榮獲“*國家機關青年五四獎章”稱號。

根據審計處收發文管理的具體流程,結合工作流的基本參考模型,對電子審計系統的收發文管理流程進行了設計和預定義。

一些學者認爲做內部審計會讓一位審計師可以更瞭解顧客,進而提供更好的外部審計服務。

二零零一年,審計署署長提交了三份報告書,其中一份關乎上一財政年度*帳目的審覈*,其餘兩份則是衡工量值式審計的結果。

一般經濟責任審計主要涉及領導幹部,其關係網非常複雜,如果遇到一個左右逢源的領導,他將或明或暗左右審計部門的審計結論,給審計帶來負面影響,導致審計失敗。

2001年9月,渠縣審計局受縣人大常委會委派,對全縣160多公里鄉村標美路路基、路面工程進行竣工決算審計

滿足這些需求的第一組工具是系統審計和基於主機的入侵檢測。

筆者認爲,由“審計風暴”到“審計疲勞”的“審計悖論”,問題的發生與存在並不在審計本身,而在於審計之後的問責制度的缺失。

司法會計學與會計學、審計學、法學、統計學都存在著緊密的聯繫,但也存在一些差別。

透過對這一現象的博奕論分析,得出治理審計合謀的對策主要有:建立有效的內部治理結構、變審計費用的支付方式、強對經營者和審計人員的監督和處罰。